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營改增后如何報銷?
發表于 2016-06-20 11:52:14 瀏覽:
文章導讀:營改增后,員工是如何報銷的...

  1招待費

  企業接待小明來考察,發生招待費1000元,其中的稅金可以抵扣嗎?

  招待費,當然不可以抵扣呀!即便開了專票也不行。并且招待費超額部分需繳納25%的所得稅,合理使用呦!

  2差旅費

  我之后要出差一周,營改增后,我需要注意些什么呢?

  出差會發生的費用是,餐費、住宿費、交通費,其中只有住宿費可以憑專票抵扣呦!

  3會議費

  企業近期要開業務推動會,我負責會議組織,共發生會議費4000元,其中餐飲費2000元,都能抵扣吧?

  會議費中的場租費、會務費可以抵扣,但是餐飲費是不可以抵扣的噢!

  4福利費

  企業讓我來負責采購節日物資,我買了好多禮品和食品,還開了專票呢!

  作為福利費購買的物品是不可以抵扣稅金的,想要節約成本,就要在相同質量的情況下,選擇最便宜的啦!

  5辦公用品

  購買辦公用品,供應商C開專票,價格1170元,供應商B,開普票也是1170元。

  辦公用品專票是可以抵扣的,供應商B不能抵扣還那么高價格,當然選擇供應商C啊。

  6營改增前,未處理的報銷

  我今年還有些費用沒報銷,營改增后還能報銷嗎?

  能啊,但是6月30日前要報銷完畢呦。5月1日后,發生費用支出盡可能的索取專票!

  7集中采購,開票注意事項

  公司需集中采購一批商品,要注意一些什么?

  合同中注明價格是否包含稅金,約定什么類型的發票,取得發票時也要注意發票內容是否與合同一致。

  8開票、報銷

  從供應商處獲得發票后,應注意些什么呢?

  取得發票時,要仔細核對發票聯和抵扣聯是否齊全;開票信息是否齊全、準確無誤;字跡是否清晰;是否有壓線、錯格;發票聯和抵扣聯是否加蓋發票專用章,不要忘記了哦。另外,專票管理要求嚴格,必須自開具之日起180天內認證通過方可抵扣進項稅,而且,報銷時需同時持發票聯和抵扣聯才可以哦。

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