內部審計的作用內部審計有四大作用。內部審計的作用是隨著內部審計的內容、范圍、職能的發展而逐漸擴大的。在社會主義市場經濟條件下,內部審計具有雙重任務:一方面要對部門、單位的經營活動進行監督,促使其合法合規;另一方面要對部門、單位的領導負責,促進經營管理狀況的改善、經濟效益的提高。下面,順鑫小編將具體介紹內部審計的作用主要包括哪幾個方面:
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內部審計的作用主要包括以下方面:
(一)評價鑒證作用
隨著改革的不斷深化,企業單位規模的擴大,管理層次增多,對各部門經營業績的考核與評價是現代管理不可或缺的組成部分。內部審計需要在一定期間對本部門、本單位及其下屬機構和單位在經濟效益、內部法規、財務收支的合理性等方面作出公正的評價和鑒證。
(二)預防保護作用
內部審計機構通過對本部門、本單位的經濟活動及財務收支情況進行事前、事中和事后審計,有助于強化單位內部管理控制制度,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全與完整,防止本部門、本單位的合法權益受到侵害。
(三)服務促進作用
內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生產經營活動等情況,工作便利。因此,通過內部審計,可在企業改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面起到積極的促進作用。
(四)參謀作用
隨著經濟的不斷深化改革,各部門、各單位具有一定的經營自主權,領導進行經營決策的正確與否,關系到部門、單位的經營成敗。通過內部審計所搜集到的信息,如生產規模、產品品種、質量、銷售市場等,或發現已存在的問題及將要發生的問題,都是領導作出經營決策的重要依據。在決策的執行過程中,要隨時進行監督,以判斷決策的執行情況并在執行過程中進行修正,以確定計劃是否得到落實,是否達到預期的要求和目標。
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